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Cabeçalho

Include P12 V2 - OFIOR100

Autor: Eurai Criado: 01/01/2026 Atualizado: 01/01/2026 Protheus
Postagem

Salve salve, blz?

 

 

Include P12 V2. Grupo OFIOR100 — 6 arquivo(s).

 

OFIOR100.CH

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OFIOR100_EN.TRES

 0001#STR0001#ALL#List of Invoices
0002#STR0002#ALL#This program will generate the list of Invoices.    
0003#STR0003#ALL#Z.Form 
0004#STR0004#ALL#Management   
0005#STR0005#ALL#LIST OF INVOICES
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0007#STR0007#ALL#CANCELLED BY THE OPERATOR
0008#STR0008#ALL#SUPPLIER : 
0009#STR0009#ALL#ISSUE:    
0010#STR0010#ALL# INVOICE TYPE:  
0011#STR0011#ALL#CUSTOMER   : 
0012#STR0012#ALL#JOINT ICMS ------------> 
0013#STR0013#ALL#EXTRA EXPENSES  -----------> 
0014#STR0014#ALL#INVOICE TOTAL - 
0015#STR0015#ALL#TOTAL OF DAY ----> 
0016#STR0016#ALL#GRAND TOTAL          ---->
0017#STR0017#ALL#INVOICE NET TOTAL   ---->
0018#STR0018#ALL#PRODUCT         DESCRIPTION                       DEP. ORDER/IT   ORDER/ITEM         QUANTITY    UNIT VALUE      VALUE OF GOODS             TAXES NOT             TAXES      EXTRA EXPENSES             TOTAL
0019#STR0019#ALL#                                                                                                                                       INCL. IN PRICE    INCL. IN PRICE                                      
0020#STR0020#ALL#NET TOTAL OF DAY    ---->
0021#STR0021#ALL#GRAND NET TOTAL   ---->
0022#STR0022#ALL#Credit Note
0023#STR0023#ALL#Debit Note
0024#STR0024#ALL#Invoice
0025#STR0025#ALL#Print Purch.Return ?
0026#STR0026#ALL#Yes
0027#STR0027#ALL#No
0028#STR0028#ALL#Category
 

OFIOR100_ES.TRES

 0001#STR0001#ALL#Listado de facturas
0002#STR0002#ALL#Este programa emitira el listado de las Facturas.  
0003#STR0003#ALL#A Rayas
0004#STR0004#ALL#Administracion
0005#STR0005#ALL#LISTADO DE LAS FACTURAS    
0006#STR0006#ALL#GRUPO CODIGO ITEM                PRODUC.        DESCRIPC.                       CANTIDAD     VALOR UNITARIO VALOR MERCADERIA ALMAC CFO   TES PEDIDO/IT        VALOR IPI  VALOR ICM  VALOR ISS GAS. ACCED.            TOTAL 
0007#STR0007#ALL#ANULADO POR EL OPERADOR
0008#STR0008#ALL#PROVEEDOR  : 
0009#STR0009#ALL#EMISION : 
0010#STR0010#ALL# TIPO DE FACT.: 
0011#STR0011#ALL#CLIENTE    : 
0012#STR0012#ALL#ICMS SOLIDARIO  -----------> 
0013#STR0013#ALL#GASTOS ACCESORIOS ---------> 
0014#STR0014#ALL#TOTAL DE FACT.-
0015#STR0015#ALL#TOTAL DEL DIA ----> 
0016#STR0016#ALL#TOTAL GENERAL          ---->
0017#STR0017#ALL#TOTAL NETO FACTURA  ---->
0018#STR0018#ALL#PRODUCTO         DESCRIPCION                      DEP. PEDIDO/IT  REMITO/ITEM        CANTIDAD    VALOR UNITARIO  VALOR MERCADERIA       GRAVAMENES NO        GRAVAMENES      OTROS GASTOS               TOTAL
0019#STR0019#ALL#                                                                                                                                      INCL. EN PRECIO   INCL. EN PRECIO                                      
0020#STR0020#ALL#TOTAL NETO DIA      ---->
0021#STR0021#ALL#TOTAL NETO GENERAL  ---->
0022#STR0022#ALL#Nota de Credito
0023#STR0023#ALL#Nota de Debito
0024#STR0024#ALL#Factura
0025#STR0025#ALL#�Lista Dev.Compras?
0026#STR0026#ALL#Si
0027#STR0027#ALL#No
0028#STR0028#ALL#Categoria
 

OFIOR100_PT-BR.TRES

 0001#STR0001#ALL#Relacao de Notas Fiscais
0002#STR0002#ALL#Este programa ira emitir a relacao de notas fiscais.
0003#STR0003#ALL#Zebrado
0004#STR0004#ALL#Administracao
0005#STR0005#ALL#RELACAO DAS NOTAS FISCAIS  
0006#STR0006#ALL#GRUPO CODIGO ITEM                PRODUTO        DESCRICAO                       QUANTIDADE   VALOR UNITARIO VALOR MERCADORIA ARMAZ CFO   TES PEDIDO/IT        VALOR IPI  VALOR ICM  VALOR ISS DESP. ACESS.           TOTAL 
0007#STR0007#ALL#CANCELADO PELO OPERADOR
0008#STR0008#ALL#FORNECEDOR : 
0009#STR0009#ALL#EMISSAO : 
0010#STR0010#ALL# TIPO DA NOTA : 
0011#STR0011#ALL#CLIENTE    : 
0012#STR0012#ALL#ICMS SOLIDARIO ------------> 
0013#STR0013#ALL#DESPESAS ACESSORIAS -------> 
0014#STR0014#ALL#TOTAL DA NOTA - 
0015#STR0015#ALL#TOTAL DO DIA  ----> 
0016#STR0016#ALL#TOTAL GERAL            ---->
0017#STR0017#ALL#TOTAL LIQUIDO NOTA  ---->
0018#STR0018#ALL#PRODUCTO         DESCRIPCION                      DEP. PEDIDO/IT  REMITO/ITEM        CANTIDAD    VALOR UNITARIO  VALOR MERCADERIA       GRAVAMENES NO        GRAVAMENES      OTROS GASTOS               TOTAL
0019#STR0019#ALL#                                                                                                                                      INCL. EN PRECIO   INCL. EN PRECIO                                      
0020#STR0020#ALL#TOTAL LIQUIDO DIA   ---->
0021#STR0021#ALL#TOTAL LIQUIDO GERAL ---->
0022#STR0022#ALL#Nota de Credito
0023#STR0023#ALL#Nota de Debito
0024#STR0024#ALL#Factura
0025#STR0025#ALL#Lista Dev. Compras ?
0026#STR0026#ALL#Sim
0027#STR0027#ALL#Nao
0028#STR0028#ALL#Categoria
 

OFIOR100_PT-PT.TRES

 0001#STR0001#ALL#Rela��o De Notas Fiscais
0002#STR0002#ALL#Este programa ir� emitir a rela��o de notas fiscais.
0003#STR0003#ALL#C�digo de barras
0004#STR0004#ALL#Administra��o
0005#STR0005#ALL#Rela��o das notas fiscais  
0006#STR0006#ALL#Grupo c�digo item                produto        descri��o                       quantidade   valor unit�rio valor da mercadoria armaz cfo   fun��o pedido/it        valor ipi  valor icm  valor iss desp. acess.           total 
0007#STR0007#ALL#Cancelado Pelo Operador
0008#STR0008#ALL#Fornecedor : 
0009#STR0009#ALL#Emiss�o : 
0010#STR0010#ALL# tipo da nota : 
0011#STR0011#ALL#Cliente    : 
0012#STR0012#ALL#Icms solidario ------------> 
0013#STR0013#ALL#Despesas acessorias -------> 
0014#STR0014#ALL#Total da nota - 
0015#STR0015#ALL#Total do dia  ----> 
0016#STR0016#ALL#Total geral            ---->
0017#STR0017#ALL#Total liquido nota  ---->
0018#STR0018#ALL#Produto         Descri��o                      Dep. Pedido/it Gu�a De Remessa/item      Quantidade    Valor Unit�rio  Valor Mercadoria       Hipoteca      Hipoteca      Outras Despesas               Total
0019#STR0019#ALL#                                                                                                                                      incl. no pre�o   incl. no  pre�o                                      
0020#STR0020#ALL#Total liquido dia   ---->
0021#STR0021#ALL#Total liquido geral ---->
0022#STR0022#ALL#Nota De Cr�dito
0023#STR0023#ALL#Nota De Debito
0025#STR0025#ALL#Lista dev. compras ?
0027#STR0027#ALL#N�o
 

OFIOR100_RU.TRES

 0001#STR0001#ALL#List of Invoices
0002#STR0002#ALL#This program will generate the list of Invoices.    
0003#STR0003#ALL#���� Z
0004#STR0004#ALL#����������
0005#STR0005#ALL#LIST OF INVOICES
0006#STR0006#ALL#GROUP CODE   ITEM                PRODUCT        DESCRIPT.                       QUANTITY     UNIT VALUE     GOODS VALUE      WRHSE CFO   TIO ORDER/IT         IPI AMNT.  ICM AMNT.  ISS AMNT. ACCES. EXP.            TOTAL 
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0009#STR0009#ALL#���.: 
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0015#STR0015#ALL#TOTAL OF DAY ----> 
0016#STR0016#ALL#GRAND TOTAL          ---->
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0018#STR0018#ALL#PRODUCT         DESCRIPTION                       DEP. ORDER/IT   ORDER/ITEM         QUANTITY    UNIT VALUE      VALUE OF GOODS             TAXES NOT             TAXES      EXTRA EXPENSES             TOTAL
0019#STR0019#ALL#                                                                                                                                       INCL. IN PRICE    INCL. IN PRICE                                      
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0023#STR0023#ALL#Debit Note
0024#STR0024#ALL#��.���.
0025#STR0025#ALL#Print Purch.Return ?
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0027#STR0027#ALL#��
0028#STR0028#ALL#���.    
 

 

 

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